收藏到会员中心

文档题目:

内部控制制度及其审计

内部控制制度及其审计
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-19 05:36:44
文档分类: 会计学
浏览次数: 0
下载次数: 0
下载地址: 点击标题下载 内部控制制度及其审计 (需要:5 积分)  如何获取积分?
下载提示: 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
文档介绍: 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
文档字数: 8140
目       录

一、内部控制的概念及其组成要素
二、我国商业银行内部控制的现状
三、如何加强商业银行的内部控制
四、如何发挥内部审计的控制作用


内 容 摘 要

目前,一些商业银行由于在内部控制方面存在的一些风险隐患,在一定程度上阻碍了商业银行的可持续发展。在发展和管理双轮驱动下,内部控制就成了现代商业银行实现安全运行和稳健经营的迫切需要,内部控制的效果好坏直接关系到一家银行的生死存亡,而内部控制制度特别是会计制度是银行内部控制的重要前提,没有内部控制制度就没有内部控制的基础,如何在风险事件频发和案件事故隐患增多的现状下,认真领会商业银行内部控制的深刻含义和组成要素,清醒认识目前商业银行内部控制的现状,并针对内部控制存在的问题,切实做好商业银行的内部控制体制、机制和制度建设,加强内部会计控制和内部审计来检验内部控制制度执行的效果,从内部控制和审计等方面,促进商业银行业务又好又快发展,是每个银行从业人员必须引起深思的重要课题。

(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载)

热门文档下载

相关文档下载

上一篇内部控制制度及其审计 下一篇军工企业成本管理问题探讨

相关栏目

最新文档下载

推荐文档下载