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文档题目: |
内部控制制度及其审计 |
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上传会员: |
panmeimei |
提交日期: |
2023-10-19 05:36:58 |
文档分类: |
会计学 |
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文档字数: |
7116
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目 录 一、内部控制制度对企业的独特意义
二、内部审计在企业中的重要作用
三、内部控制及其审计在企业管理中的特殊地位和面临的困惑
四、解决企业内控及审计困惑的措施
内 容 摘 要
企业内部控制制度的具体内容、含义及对企业的作用;在新会计准则实施后内控制度在企业经营活动中的独特意义;结合本企业实际,剖析加强内控制度建设和审计对本企业带来的变化及效果;审计作为企业公正、客观的治理方式;对建立现代企业制度,完善企业治理结构并实现经营机制转换,提高企业效益带来的作用。
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