收藏到会员中心

文档题目:

话机世界数码连锁集团公司内部审计分析

话机世界数码连锁集团公司内部审计分析
上传会员: Mktv1520
提交日期: 2022-03-17 12:39:38
文档分类: 会计
浏览次数: 19
下载次数: 0
下载地址: 点击标题下载 话机世界数码连锁集团公司内部审计分析 (需要:45 积分)  如何获取积分?
下载提示: 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
文档介绍: 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
文档字数: 9732
话机世界数码连锁集团公司内部审计分析

摘 要:随着我国民营企业的快速发展,内部审计作为企业内部控制和风险管理的重要组成部分,已逐渐在民营企业中得到认可和推行。但内部审计机构是企业基于其自身的特点设立的,民营企业存在的一些局限性使得内部审计制度缺乏系统性,随着内外部环境的不断变化,企业内部审计存在的问题日渐突出。本文通过分析话机世界数码连锁集团公司内部审计现状,对其内部审计中存在的问题提出具体的对策,为完善民营企业的治理机制提供一些可行性的建议。
关键词:内部审计;现状;对策

目    录

一、引 言 1
二、内部审计的基础理论 1
(一)内部审计的含义 1
(二)内部审计的发展趋势 2
三、民营企业内部审计的主要特征及现状 3
(一)基于国有企业内部审计特征的比较 4
(二)浙江省民营企业内部审计的发展情况 4
四、话机世界集团案例分析 5
(一)话机世界集团简介 5
(二)话机世界集团内部审计开展 5
(三)话机世界集团内部审计机构设置 6
(四)话机世界集团内部审计存在的问题 7
五、话机世界集团内部审计存在问题的对策分析 9
(一)优化内部审计组织结构,加强制度建设 9
(二)加强队伍建设,提高人员素质 9
(三)提升技术水平,丰富审计手段 9
(四)增强内部审计独立性 10
(五)完善审计工作流程 10
六、结束语 10
参考文献 12



(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载)

热门文档下载

相关文档下载

上一篇ZARA与李宁的存货管理对比研究 下一篇虚假财务报表的识别与治理对策

相关栏目

最新文档下载

推荐文档下载