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文档题目: |
上市公司货币资金内部控制研究 (2) |
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上传会员: |
Qianduoduo1820 |
提交日期: |
2022-11-04 20:16:50 |
文档分类: |
会计 |
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上市公司货币资金内部控制研究 (2) (需要:50 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
11784
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摘要 货币资金是企业间业务往来的桥梁和纽带,企业几乎每一笔经济交易都会涉及到货币资金,货币资金在企业的地位是不可动摇的,现金作为货币资金的形态之一是通用的交换媒介,这也是货币资金管理的高风险所在,因此在企业的内部控制中,优化货币资金内部控制体系在提高货币资金利用效率的基础上,能增加企业经营效益,更重要的是能有效规避经营风险。通过对以往学者对该课题的研究成果进行梳理和思考,掌握货币资金近年来的研究现状,介绍相关理论,为后续研究打下理论基础,从而具体分析美的公司的实际情况发现其货币资金内部控制在控制环境、职务分工、授权审批、会计控制系统等方面存在的问题,然后根据问题提出针对性建议,希望对美的公司甚至同行业的其他公司在货币资金内部控制体系的建设上提供一些借鉴。 关键词:货币资金;内部控制;关键控制点
目录 一、 引言 1 (一) 研究背景和研究意义 1 (二) 国内外研究现状 1 (三) 研究方法和研究内容 2 二、 货币资金内部控制概念及相关理论 2 (一) 货币资金内部控制概念 2 (二) 货币资金内部控制目标 3 (三) 货币资金内部控制关键控制点 3 三、 美的公司货币资金内部控制存在的问题 3 (一) 公司概况 3 (二) 美的公司货币资金内部控制存在的问题 5 四、 美的公司货币资金内部控制优化建议 7 (一) 货币资金内部控制整体优化 7 (二) 货币资金内部控制具体优化 7 五、 结束语 9 (一) 研究结论 9 (二) 研究不足和思考 10 参考文献 11
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