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邮政储蓄内部控制调查报告

邮政储蓄内部控制调查报告
上传会员: Mktv1520
提交日期: 2022-05-02 12:40:06
文档分类: 金融
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文档字数: 6934
摘要
在知识经济到来的今天,影响企业经营的环境不仅日益复杂,而且越来越不稳定,市场竞争更是日趋激烈,如何增强企业的竞争实力,提高企业的经济效益,成为企业最关注的问题,内部控制制度则为企业提供了一个强有力的保证。目前我国邮政改革正逐步向纵深推进,但其快速运行中的风险也不容忽视,而其中存在的诸多问题也需要得到重视。根据邮政企业的经营现状可以得知,其中存在的重要问题就是内部会计控制制度失效或不健全。

关键词 内部会计控制;存在问题;原因分析;完善措施

目录
1.引言
2.浙江省邮政公司概况
2.1行业背景
2.2公司情况概述
3.内部控制制度分析
3.1企业内部控制制度的目标
3.2企业内部控制制度的内容
4.内部控制制度的建立和实施
4.1事前控制,建立严密的邮政储蓄财务监管体系
4.2事中控制,保障货币资金的安全性、完整性、合法性和效益性。
4.3事后监督,注重信息反馈。
5、内部控制制度的必要性
5.1保证国民经济正常运转的客观要求。
5.2会计履行其基本职能的需要
5.3贯彻执行法律法规的必然要求
6.制度运行过程中存在的问题与不足
6.1邮政公司所涉及的业务太多
6.2邮政缺乏对储蓄内部会计控制的严格执行力度
6.3企业内部控制的意识淡薄
6.4由于国家普遍服务补贴政策迟迟没有出台,使邮政企业只能用自己盈利的专业去弥补亏损的普遍服务。
6.5会计人员业务素质和职业道德水平有待提高
7.总结


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