收藏到会员中心

文档题目:

金融企业内部控制制度探讨

金融企业内部控制制度探讨
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-25 07:06:04
文档分类: 金融
浏览次数: 1
下载次数: 0
下载地址: 点击标题下载 金融企业内部控制制度探讨 (需要:5 积分)  如何获取积分?
下载提示: 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
文档介绍: 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
文档字数: 8350


内 容 摘 要

摘要:内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段。建立和完善金融企业内部控制制度,对于防范风险,减少损失,提高资本的再生能力具有积极的意义。本文通过对金融企业内部控制制度的概念的阐述,国内外金融企业内控制度的现状的分析,结合具体实例,运用理论联系实际的方法,分别从明确各层次会计控制的具体目标、建立科学的内控制度体系、完善会计核算程序、强化人员素质和行为准则、健全内控评价指标等五个方面提出了完善企业内控制度的设想。
关键字:内部控制制度,金融企业管理,



论文提纲:
内部控制制度的涵义
金融企业内部控制制度分析
国内金融企业内控制度的不良现状及惨重的后果
以具体实例分析内控制度的构成
目前国内金融企业内控制度普遍存在的问题和不足
金融企业内部控制制度的完善
1、明确各层次会计控制的具体目标
2、建立科学的内控制度体系
3、完善会计核算程序
4、强化人员素质和行为准则
5、健全内控评价指标

(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载)

热门文档下载

相关文档下载

上一篇贸易便利化要求下的真实性审核问.. 下一篇金融企业的理财问题

相关栏目

最新文档下载

推荐文档下载