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浅析货币资金的内部控制

浅析货币资金的内部控制
上传会员: panmeimei
提交日期: 2024-03-19 01:51:02
文档分类: 会计学
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文档字数: 11406
内 容 摘 要

近几年来,经济犯罪越来越多,虽然国家颁布了法令加大了对贪污腐败的打击力度,但此类现象仍然不断出现,而且大多是和货币资金相联系的。货币资金中包括了流动性最强的现金和银行存款,同时,加上各个单位对货币资金的内部控制不重视和不规范,使许多犯罪分子有机可乘。因此,规范货币资金的内部会计控制制度和有效的实施越来越迫在眉睫。
在2001年,财政部颁布了《内部会计控制规范——货币资金》,这为各单位加强货币资金的管理的控制,监督货币资金使用的合法性的合理性,提高货币资金的使用效益,保护货币资金的安全完整提供了依据的保证。本文着重根据《内部会计控制规范——货币资金》的内容,对货币资金的管理中常见的漏洞及原因,提出加强货币资金内部控制的对策。主要通过把好“一关”,管住“九点”的内容针对实际问题进行说明。旨在通过本文能使各单位重视货币资金内部会计控制的同时能具体对照货币资金中出现的问题进行内部控制制度设制,提高单位的货币资金的使用效益,保护货币资金的安全。
关键词:货币资金 内部控制


目录
浅析货币资金的内部控制3
一、前言3
(一)货币资金内部控制的重要性3
(二)举例单位采油一厂财务科结构简介3
二、 举例单位采油一厂的货币资金内部控制4
(一)现金的现状4
(二)银行存款的现状.4
(三)内控方面的缺陷5
三、对采油一厂货币资金内部控制问题产生的原因进行分析6
1.资金支出关的控制不足6
2.现金盘点的控制不足7
3.对帐点的控制不足7
4.监督、检查点的控制不足7
5.制度执行点的分析7
(二)财会人员的任用与素质8
(三)惩罚不分明,会计的责任意识不强8
四、提出的建议8
(一)现金控制系统8
(二)银行存款控制系统10
(四)加强职务分工控制13
(五)加强审核报销的控制13
审核报销业务的控制与管理13
(六) 稽核与盘点控制14
五.结论14
六、致谢词15

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