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文档题目:

太平洋人寿保险公司内部存在的问题及对策

太平洋人寿保险公司内部存在的问题及对策
上传会员: panmeimei
提交日期: 2024-03-09 23:44:41
文档分类: 会计学
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文档字数: 9799

目 录
内容摘要1
一、引言2
(一)研究背景与意义2
(二)文献综述2
(三)研究方法3
二、内部控制的概述3
(一)内部控制的概念3
(二)内部控制的主要内容4
三、太平洋人寿保险公司内部控制的现状与存在的问题4
(一)太平洋人寿保险公司简介4
(二)太平洋人寿保险内部控制的现状5
(三)太平洋人寿保险内部控制存在的问题5
1.内部控制制度不够健全5
2. 内部审计依赖性较高6
3.风险管理意识淡薄6
4.内部监督体系制度不健全7
四、太平洋人寿保险公司内部控制存在问题的原因分析7
(一)内部控制缺乏权力制衡机制7
(二)对内部审计管理认识不足7
(三)审计效率低,风险抵抗能力低7
(四)缺乏有效的监控机制8
五、加强太平洋人寿保险内部控制的对策8
(一)建立所有者与经营者的相互制衡机制8
(二)提高内部审计管理水平9
1.扩大内部审计范围9
2.提升内部审计独立性9
(三)强化太平洋人寿保险公司内部风险管理意识9
1.提高员工财务风险防范意识9
2.加强太平洋人寿保险公司财务风险预警机制10
(四)完善内部监督体系10
结 论10
致 谢11
参考文献12


内 容 摘 要
 我国的经济发展在近些年来取得了卓有成效的经济,而在这其中,上市公司的角色必不可少,上市公司的发展能够促进国内市场的活力和稳定。上市公司内部控制体系能否完善建立,是企业能否在纷繁复杂的金融市场上保持竞争活力的关键因素。伴随而来着较多问题和瓶颈,特别是内部控制策略和体系建设方面,对上市公司内部控制的问题迫切需要我们的关注。因此,本文选择太平洋人寿保险公司为例,对上市公司内部控制存在的问题及对策展开研究,从内部控制的定义和内容及原则等基本理论出发,重点阐述了上市公司加强内部控制的意义,并探究分析了太平洋人寿保险公司内部控制现状,发现企业内部控制存在内部审计依赖性较高、内部风险较高等问题和存在这些问题的原因,最后结合太平洋人寿保险公司实际现状制定了解决问题的对策和方法。本文作为理论研究对于完善太平洋人寿保险公司内部控制,促进上市公司实现稳定可持续发展具有重大实际意义。
关键词:上市公司;内部控制;监督体制;制度建设

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