收藏到会员中心
|
文档题目: |
浅议采购与付款循环的内部控制 |
 |
上传会员: |
panmeimei |
提交日期: |
2023-10-21 02:44:07 |
文档分类: |
会计学 |
浏览次数: |
1 |
下载次数: |
0
次 |
|
|
下载地址: |
浅议采购与付款循环的内部控制 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
下载提示: |
不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
|
文档介绍: |
以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
|
文档字数: |
6754
|
目 录
一、内部控制的涵义与意义 二、采购与付款循环内部控制的内容 三、企业采购与付款内部控制规范的实施情况 四、企业采购与付款内部控制具体事项的实施情况 五、完善企业采购与付款内部控制制度的意见和建议
内 容 摘 要
采购与付款业务是指企业支付货币取得物品或劳务的过程,是企业生产经营管理中的一个重要环节,也是一个薄弱的环节。由于采购与付款业务涉及资金与存货的进出,极易产生弊。在市场经济大潮的冲击下,缺乏透明度的采购过程,又产生了“以权谋私、暗箱操作、弄虚作假、收受回扣”等问题,导致企业资金流失,采购物品质次价高,资金使用效益低下,影响企业的生产经营效益的提高。因此,采购与付款内部控制是企业管理制度的重要环节。为了让更多的企业了解目前采购与付款内部控制的真实实施情况,所以,我选择调查,并为企业在采购与付款内部控制的进一步完善提出了建议。
(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |
|