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浅谈企业内部控制制度及其审计

浅谈企业内部控制制度及其审计
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-19 06:10:37
文档分类: 会计学
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文档字数: 5702
目       录
一、现代企业内部控制的基本方式-----------------------------------3
二、现代企业内部控制的基本要求-----------------------------------6
三、目前企业内部控制的现状分析-----------------------------------6
四、现代企业制度下完善内部控制的对策-----------------------------7
参考文献-------------------------------------------------------------------------------------9




内 容 摘 要

企业是社会经济的主体,企业的兴衰不仅取决于产供销是否畅顺,还要依靠有效的内部控制管理。新《会计法》规定“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度”,加强和完善企业内部会计控制,成为理论界与企业界关注的话题之一。本文将试通过对现代企业内部控制的基本方式的描述,从组织规划控制、授权批准控制、预算控制、实物控制、成本控制、风险控制和审计控制等方面,结合内部控制的基本要求,提出现阶段内部控制的不足;并针对性地提出从构建控制体系、完善检查制度、加大科技含量、加强激励、提高人员素质、设立内部审计委员会等方面进行加强和完善内部控制的对策。

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