收藏到会员中心

文档题目:

关于企业内部控制制度审计的探讨

关于企业内部控制制度审计的探讨
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-19 04:18:38
文档分类: 会计学
浏览次数: 0
下载次数: 0
下载地址: 点击标题下载 关于企业内部控制制度审计的探讨 (需要:5 积分)  如何获取积分?
下载提示: 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
文档介绍: 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
文档字数: 6640
目       录
一、内部控制制度的基本概念、结构及方式
二、内部控制制度审计的基本内容
(一)对内部控制符合有效性的测试
(二)对内部控制进行综合测试和评价
三、内部控制制度审计的必要性
四、内部控制制度审计的基本程序
五、内部控制制度审计的基本方法
(一)书面说明法
(二)调查表法
(三)流程图法
六、内部控制制度审计需要注意的问题

内 容 摘 要

   摘要:内部控制制度审计作为一个独立的审计种类,具有完整的审计程序。它可以通过对内部控制的检查、评价,找出内部控制系统中的薄弱环节并加以改进,促进企业健全内部控制制度,改善管理,减少损失浪费,提高经济效益。

(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载)

热门文档下载

相关文档下载

上一篇关于企业全面预算管理中存在的问.. 下一篇关于会计信息失真问题的思考

相关栏目

最新文档下载

推荐文档下载