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文档题目: |
浅议金融企业内部控制制度的审计 |
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上传会员: |
panmeimei |
提交日期: |
2023-10-19 04:02:30 |
文档分类: |
会计学 |
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浅议金融企业内部控制制度的审计 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
7857
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目 录
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一、金融企业内控制度审计的作用与意义。 二、金融企业内控制度审计的方法、内容与途径。 三、审计中存在的问题及对策。 四、金融企业内控制度审计的改进与发展。
内 容 摘 要
商业银行在外力推动和内力冲动的双重挤压下,内部控制的建设急需规范和完善,加强对商业银行的内部控制制度的审计监督也日益成为迫切的需求。
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