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浅议金融企业内部控制制度的审计

浅议金融企业内部控制制度的审计
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-19 04:02:30
文档分类: 会计学
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文档字数: 7857
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一、金融企业内控制度审计的作用与意义。
二、金融企业内控制度审计的方法、内容与途径。
三、审计中存在的问题及对策。
四、金融企业内控制度审计的改进与发展。



内 容 摘 要

商业银行在外力推动和内力冲动的双重挤压下,内部控制的建设急需规范和完善,加强对商业银行的内部控制制度的审计监督也日益成为迫切的需求。

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