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内部控制及审计研究

内部控制及审计研究
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-17 17:00:27
文档分类: 会计学
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文档字数: 6456
目       录

一、企业应加强内部控制的建设
二、企业应探索内部控制创新的框架
三、企业应把握内部控制的发展趋势
四、企业应探索内部控制审计的新路子

内 容 摘 要

随着我国着经济水平的发展,各个企业会计信息失真的情况越来越严重,相应的各个企业的内部控制制度也出现了这样那样的问题,内部控制及审计就显得越来越重要。内部控制作为现代管理制度的重要组成部分,是现代企业管理的重要手段。但我国很多企业自身的内控制度存在着很多问题.应加大企业改革力度,完善内控审计制度,企业也应探索出适合本企业内部控制的框架及以后内部控制的发展趋势.内部控制审计工作的完善应明确内部控制审计的主要内容、程序、方法和技术等.


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