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文档题目: |
审计风险及其研究控制--基于乐视网案例分析 |
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上传会员: |
tangjinyian |
提交日期: |
2023-06-25 21:33:57 |
文档分类: |
会计学 |
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审计风险及其研究控制--基于乐视网案例分析 (需要:50 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
6885
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审计风险及其研究控制--基于乐视网案例分析 内 容 摘 要
现如今,新兴企业想要持续且强有力的发展,除了不断的技术改革,更为重要的就是内部各体系的建设与完善。而审计作为企业的第三道防线,不管是内部审计还是外部审计,在企业的作用也变得缺一不可。但是由于人员素质参差不齐,缺乏内部控制的有效性运行的设计,所以致使企业能够的一个完善的审计,还是“路漫漫其修远兮”。本文选取具有代表性的乐视企业作为研究对象,结合该企业概况研究其内部审计风险,对存在的审计风险及可能涉及到的内部控制问题及其原因进行分析,并提出相应的建议与措施。
[关键词]:风险管理;审计;机制
目 录
1.导论3 1.1 研究的背景和意义3 1.1.1研究背景3 1.1.2研究的目的和意义3 1.2 研究的思路和方法4 1.3 文献综述4 1.3.1关于研究审计风险及内部控制的文献综述 4 2.审计风险的相关理论5 2.1审计风险相关理论概述5 2.2内部控制相关理论概述6 3.基于乐视网存在的审计风险分析7 3.1案例简介7 3.2 乐视存在的审计风险7 3.2.1 固有风险、控制风险及检查风险7 3.3 内部控制存在的风险9 4.结论11 5.参 考 文 献
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