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审计风险及其研究控制--基于乐视网案例分析

审计风险及其研究控制--基于乐视网案例分析
上传会员: tangjinyian
提交日期: 2023-06-25 21:33:57
文档分类: 会计学
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文档字数: 6885
审计风险及其研究控制--基于乐视网案例分析
内 容 摘 要

 现如今,新兴企业想要持续且强有力的发展,除了不断的技术改革,更为重要的就是内部各体系的建设与完善。而审计作为企业的第三道防线,不管是内部审计还是外部审计,在企业的作用也变得缺一不可。但是由于人员素质参差不齐,缺乏内部控制的有效性运行的设计,所以致使企业能够的一个完善的审计,还是“路漫漫其修远兮”。本文选取具有代表性的乐视企业作为研究对象,结合该企业概况研究其内部审计风险,对存在的审计风险及可能涉及到的内部控制问题及其原因进行分析,并提出相应的建议与措施。

[关键词]:风险管理;审计;机制

目       录

1.导论3
1.1 研究的背景和意义3
1.1.1研究背景3
1.1.2研究的目的和意义3
1.2 研究的思路和方法4
1.3 文献综述4
1.3.1关于研究审计风险及内部控制的文献综述    4
2.审计风险的相关理论5
2.1审计风险相关理论概述5
2.2内部控制相关理论概述6
3.基于乐视网存在的审计风险分析7
3.1案例简介7
3.2 乐视存在的审计风险7
3.2.1 固有风险、控制风险及检查风险7
3.3  内部控制存在的风险9
4.结论11
5.参 考 文 献

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