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加强企业货币资金管理的探讨——以永宁尔集团股份有限公司为例

加强企业货币资金管理的探讨——以永宁尔集团股份有限公司为例
上传会员: Qianduoduo1820
提交日期: 2022-10-29 20:14:25
文档分类: 工商管理
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文档字数: 7655
摘要
经济发展,特别是会计,以及最重要的是内部审计、健康和稳定的企业发展,不仅需要有一个良好的组织管理框架,而且需要有避免风险的能力,企业内部控制系统的改进是:1.衡量控制水平:本文件从上下文和概念的角度审查宁格集团资金内部控制的现状,突出问题并提出具体的解决办法,希望对有关领域的探索作出贡献。

【关键词】货币资金;内部控制;财务数据



目   录
一、引言 4
二、货币资金内部控制概述 4
(一) 货币资金内部控制目标 4
(二)货币资金内部控制原则 4
三、永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制现状分析 5
(一)公司简介 5
(二) 永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制现状 5
四、 永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制存在的问题 6
(一)预算管理工作不协调,考核不科学 6
(二)岗位分工不明确,授权审批控制不力 7
(三)会计系统控制存在漏洞 7
(四)内部审计部门不独立,相应的奖惩措施不完善 8
五、完善永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制的对策 8
(一)营造货币资金管理的良好控制环境 8
(二)加强货币资金的风险评估 9
(三)规范和完善货币资金的控制活动 9
(四)完善货币资金信息的传递与沟通 10
六、结束语 11
参考文献 13


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