收藏到会员中心
|
文档题目: |
企业资金活动内部控制案例研究 |
 |
上传会员: |
caomei002 |
提交日期: |
2023-05-31 23:11:50 |
文档分类: |
财务管理 |
浏览次数: |
5 |
下载次数: |
0
次 |
|
|
下载地址: |
企业资金活动内部控制案例研究 (需要:68 积分) 如何获取积分? |
下载提示: |
不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
|
文档介绍: |
以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
|
文档字数: |
9545
|
企业资金活动内部控制案例研究
内 容 摘 要
近年来,会计舞弊案件层出不穷,企业舞弊对企业本身及其利益相关者都会带来不利影响,这些企业发生舞弊主要从企业货币资金入手,因此货币资金内部控制是否完善显得尤为重要,本文通过对A公司财务造假的案例进行分析,探究企业内部控制存在的问题,以及如何解决。
[关键词]:资金活动;内部控制;A公司 目 录 1 前言3 2 资金活动相关概述3 2.1资金活动的主要内容3 2.2活动资金内部控制的概念4 2.3资金活动控制的意义5 2.3.1资金活动控制事关企业生存5 2.3.2资金活动控制有利于企业发展5 3 A公司内部控制审计被否案例分析6 3.1A公司公司简介6 3.2A公司“分红爽约”事件6 4 A公司资金短缺迹象分析7 4.1存贷双高,理财收益少7 4.2A公司应收票据提前贴现,同行业拆借7 5 A公司内部控制重大缺陷成因8 5.1治理结构不完善8 5.2内部控制活动不到位9 5.3信息沟通不及时9 6 A公司内部控制否定意见的后果9 6.1市场反应9 6.2财务状况发生变化10 7 A公司内部控制缺陷治理对策12 7.1进一步完善治理结构,健全完善企业财务管控体制12 7.2积极修复内部控制缺陷,强化企业资金风险防范能力13 7.3提高信息披露的质量和积极性,提升对资金流的监管力度14 8 结论16 文献
(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |
|