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企业资金活动内部控制案例研究

企业资金活动内部控制案例研究
上传会员: caomei002
提交日期: 2023-05-31 23:11:50
文档分类: 财务管理
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文档字数: 9545
企业资金活动内部控制案例研究

内 容 摘 要

近年来,会计舞弊案件层出不穷,企业舞弊对企业本身及其利益相关者都会带来不利影响,这些企业发生舞弊主要从企业货币资金入手,因此货币资金内部控制是否完善显得尤为重要,本文通过对A公司财务造假的案例进行分析,探究企业内部控制存在的问题,以及如何解决。



[关键词]:资金活动;内部控制;A公司
目       录
1 前言3
2 资金活动相关概述3
2.1资金活动的主要内容3
2.2活动资金内部控制的概念4
2.3资金活动控制的意义5
2.3.1资金活动控制事关企业生存5
2.3.2资金活动控制有利于企业发展5
3 A公司内部控制审计被否案例分析6
3.1A公司公司简介6
3.2A公司“分红爽约”事件6
4 A公司资金短缺迹象分析7
4.1存贷双高,理财收益少7
4.2A公司应收票据提前贴现,同行业拆借7
5 A公司内部控制重大缺陷成因8
5.1治理结构不完善8
5.2内部控制活动不到位9
5.3信息沟通不及时9
6 A公司内部控制否定意见的后果9
6.1市场反应9
6.2财务状况发生变化10
7 A公司内部控制缺陷治理对策12
7.1进一步完善治理结构,健全完善企业财务管控体制12
7.2积极修复内部控制缺陷,强化企业资金风险防范能力13
7.3提高信息披露的质量和积极性,提升对资金流的监管力度14
8 结论16
文献

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