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文档题目:

中小企业内部控制问题及对策研究 (3)

中小企业内部控制问题及对策研究 (3)
上传会员: tangjinyian
提交日期: 2023-03-09 13:05:37
文档分类: 财务管理
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文档字数: 6533
摘  要
内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段。内部控制是企业为维护资产完整,保证会计信息正确和财务活动合规、合法,贯彻经营决策,实现经营目标,促进提高企业经济效益,而在企业内部建立并实施的对各项经济活动进行系统监督检查和调整的制约机制。中小企业在我国国民经济中起着重要作用,而内部控制制度是规范中小企业内部管理、提高经济效益的重要保证。本文通过对内部控制基础理论和我国中小企业内部控制现状的分析研究,针对性的提出了完善中小企业内部控制措施的建议。

关键词:中小企业; 内部控制; 会计信息



目  录

一、绪论1
二、中小企业内部控制实施现状2
(一)中小企业特点2
(二)中小企业内部控制现状2
三、中小企业内部控制问题分析4
(一)内部控制制度不健全4
(二)缺乏有效的监督机制4
(三)对内部控制制度认识有片面性4
(四)内部控制行为主体素质较低4
四、完善中小企业内部控制制度的对策6
(一)制定符合实际的内部控制制度,构筑严密的企业内控体系6
(二)实行财务总监委派制度是完善内部控制的重要手段6
(三)重视对单位负责人进行内部控制的宣传6
(四)强化风险意识,提高管理水平7
(五)强化内部控制评估、评价机制7
结束语8
参考文献9

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