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浅谈企业内部控制审计存在的问题及改进措施

浅谈企业内部控制审计存在的问题及改进措施
上传会员: tangjinxiang
提交日期: 2023-03-07 12:56:26
文档分类: 财务管理
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文档字数: 7034
摘要

现代的内部控制审计不仅仅是财务审计,更是向管理审计及战略审计的发展。内部控制与内部审计相互牵引、关系密切。一方面,内部审计是内部控制必不可少的组成部分;另一方面,内部控制为内部审计指明了方向与目标。加强内部审计与内部控制的协调是企业目前内部控制审计工作的重点与关键。但因我国内部控制审计发展滞后,实施中也存在很多问题,严重影响了公司发展和监控体系的有效性。通过研究内部控制审计,以我公司(餐饮企业)为列分析其中存在的问题,找出相应的解决对策,以期为内部控制审计的发展和良好运行提供一点有用的帮助。




关键词 内部控制;内部审计;问题分析;对策研究 




目录
摘要I
引言1
一、企业内部控制审计的简介与重要性 2
(一)企业内部控制审计的简介、现状2
1. 企业内部控制审计的简介2
2.  企业内部控制审计的现状2
(二)企业内部控制审计的重要性2
1降低企业各项经济损失2
2维护企业利益3
3促进企业健康发展3
二、企业内部控制审计存在的问题4
(一)领导层不够注重企业内部控制审计4
(二)企业内部审计的独立性薄弱、组织机构设置不合理4
(三)企业内部审计的管理缺失,制度不健全,外部监督不足5
(四)风险控制非常薄弱5
(五)审员的专业性不够及办公方式落后5
三、针对内部控制审计存在的问题提出改进措施6
(一)增强领导层内控意识、明确审计定位6
1增强领导层内控意识6
2明确内部审计机构的职责6
(二)建立科学高效的内部管理机制和组织架构6
1强化董事长在法人治理结构中的核心地位6
2设立独立性、权威性较高的内部审计部门6
(三)健全内部审计的规章制度,加强控制7
1制定健全的规章制度,严格执行规章制度7
2加强权责发生制的执行7
(四)加强风险预警机制7
(五)提高内部审计人员的专业素质及办公信息化式落后7
1提高内部审计人员的专业素质7
2办公信息化的加强8
四、结论9
参考文献10
致谢11

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