收藏到会员中心
|
文档题目: |
浙江通银贵金属经营有限公司货币资金内部控制制度研究 |
 |
上传会员: |
tangjinxiang |
提交日期: |
2023-03-06 19:53:43 |
文档分类: |
财务管理 |
浏览次数: |
4 |
下载次数: |
0
次 |
|
|
下载地址: |
浙江通银贵金属经营有限公司货币资金内部控制制度研究 (需要:68 积分) 如何获取积分? |
下载提示: |
不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
|
文档介绍: |
以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
|
文档字数: |
7761
|
摘要 货币资金犹如企业的“血液”,是企业流动资产中最活跃的部分,贯穿于企业经营活动的方方面面。它在流动和周转中实现效益,由此可以看出货币资金在企业会计核算中占有举足轻重的位置。同时由于货币资金作为易于变换的资产,这会造成它是不法分子倾吞,盗窃和挪用的主要对象,其中,货币资金的收付环节涉及一个企业的绝大多数经济业务,影响着企业财务关系的处理,也是企业最容易发生错弊的经济业务之一。因此,加强货币资金的控制与核算,建立健全其内部控制体系,对于保护货币资金的安全、完整,防止贪污舞弊的发生,保证各项经济业务的有效进行,保障企业资产安全完整,都有十分重要的意义,如何对其完善是一项任重而道远的工作。本调查报告将对浙江通银贵金属经营有限公司货币资金内部控制制度进行分析,并进一步提出完善公司货币资金内部控制制度管理的有关措施。
关键词 货币资金;内部控制;企业
目录 摘要I 目录II 一、绪论1 (一)研究背景1 (二)研究目的和意义2 (三)研究内容和方法2 二、货币资金内部控制必要性分析3 (一)货币资金内部控制的概念3 (二)货币资金内部控制的目标3 三、公司货币资金内部控制存在的问题4 (一)授权审批方面存在的问题4 (二)货币资金管理方面存在的问题4 (三)票据印章管理方面存在的问题5 (四)控制制度不完善存在的问题5 四、提出强化公司货币资金内部控制管理的对策7 (一)对制定业务审批权限制度的完善7 (二)对健全公司货币资金内部控制体系的完善7 1.加强对票据及有关印章的管理8 2.加强库存现金的管理8 (三)对建立合理的监督评价体系,加强公司内部审计方面的完善8 1.实施严格的奖惩制度8 2.完善内部审计制度9 3.提高财务人员业务水平及素质9 五、结论10 参考文献11 致谢13
(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |
|