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文档题目:

国家电网浙江省集体企业内部审计问题研究

国家电网浙江省集体企业内部审计问题研究
上传会员: tangjinxiang
提交日期: 2023-03-06 18:33:05
文档分类: 财务管理
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文档字数: 14416
摘要
内部审计是内控的构成单元,伴着最近几年,国际资本经济方面出现的众多财会作假事件,愈发得到社会很多层面的关键,内部审计具备社会审计无法替换的相关作用。美国的证交所公布了新的上市企业管控基准,规定全部上市企业均需组建内部审计组织。内部审计是公司自身管控系统中的一个关键构成单元,为健全企业关键的一个非常关键的链环。
文章讲内部控制原理当作探讨的原理根基,此外将参照目前世界上相关公司内部审计探讨结论当作根基,对浙江电力企业还有电力系统当面的内部审计存有的不足,比如内部审计定位不准确,独立性较弱,内部审计关涉层面不多,事前管控不强,相关的措施不先进,审计结论运用不佳,相关职员的素养无法应对当前的新态势等问题,给粗了健全浙江电力企业乃至电力系统在内部审计方面的意见,确定该内部审计定位,组建新的内部审计构架系统,延展内部审计事务层面,完善审计措施,改善内部审计事务条件等。文章重点是由浙江电力企业以及电力系统的内部审计层面来着手,对更深一层的健全国内企业内部审计机制的组建,开展相关的探讨,希冀获得能够符合国内企业运作内部审计的新措施。


关键词:      内部控制      内部审计    电力系统

















目录
摘要1
一、研究背景及内容3
(一)研究背景和研究意义3
(二)研究思路及方法4
(三)研究的内容及框架4
二、内部审计概述6
三、浙江省电力公司内部审计现状及分析8
(一)浙江省电力公司概况8
(二)浙江省电力公司内部审计现状8
(三)浙江省电力公司内部审计现状分析9
四、加强浙江省电力公司内部审计的建议12
(一)明确公司内部审计定位12
(二)构建内部审计组织体系12
(三)拓宽内部审计工作领域,增强审计效力13
(四)加强审计队伍建设15
五、结论17
参考文献19
致谢20

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