收藏到会员中心

文档题目:

浅析上市公司内部控制与内部审计

浅析上市公司内部控制与内部审计
上传会员: tangjinxiang
提交日期: 2023-03-06 15:39:30
文档分类: 财务管理
浏览次数: 6
下载次数: 0
下载地址: 点击标题下载 浅析上市公司内部控制与内部审计 (需要:68 积分)  如何获取积分?
下载提示: 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
文档介绍: 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
文档字数: 5466
摘要
随着经济全球化的不断深入,市场经营环境和机制愈加复杂,企业内部控制和内部审计作为企业的一项重要制度,在提升企业管理水平,预防财务弊端和确保财务信息的真实可靠发挥着重要的作用。为了促进企业建立完善的内部控制体系,规范会计事务所内部控制审计行为,2010年4月26日,财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保证会等部门在北京召开联合发布会,隆重发布了《企业内部控制配套指引》。我国颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》自2012年1月1日起扩大到上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行。本文以上市公司内部控制与内部审计为研究对象,在明确上市公司内部控制审计的含义及内容后,结合我国上市公司内部控制的实际情况,分析上市公司内部控制审计结果。本文在此基础上进行分析制约我国上市公司内部控制和审计改进的因素,研究其存在的不足之处,以期能够利用所学制定出具备可行性的促进上市公司内部控制审计改进方案。

关键词 上市公司;内部控制;内部审计;问题;对策




目    录
摘要I
引言1
一、内部控制与内部审计2
(一)内部控制的含义2
(二)内部控制的重要性2
(三)内部控制的要素2
1.内部环境2
2.风险评估2
3.控制活动3
4.信息与沟通3
5.内部监控3
(四)内部审计含义3
(五)内部审计职能4
1.进行价值管理4
2.企业信息系统的审计4
3.开展项目审计4
4.进行内部财务审计4
5.开展经营审计4
二、上市公司内部控制与审计存在的问题5
(一)上市公司高层对内部审计不够重视5
(二)上市公司内部控制体系建立未完善5
(三)对内部控制审计认识不够5
三、内部控制与内部审计在上市公司中的作用6
(一)监督管理作用6
(二)预警作用6
(三)服务评价作用6
四、解决上市公司内部控制与审计存在问题的解决方案7
(一)强化内部控制在公司治理中的作用7
(二)提高内部审计部门的独立性7
(三)建立提升人员专业素质的长效机制7
参考文献9
致谢9

(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载)

热门文档下载

相关文档下载

上一篇浅析中小企业内部会计制度的建设 下一篇浅探企业集团收支两条线资金管理..

相关栏目

最新文档下载

推荐文档下载