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文档题目: |
中小企业会计内部控制缺陷及建议 (6) |
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上传会员: |
Mktv1520 |
提交日期: |
2022-02-23 22:34:36 |
文档分类: |
会计 |
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中小企业会计内部控制缺陷及建议 (6) (需要:15 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
5581
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目录
一、内部控制概述 1 (一)内部控制定义 1 (二)内部控制的要素 1 二、中小企业控制制度存在的问题 1 (一)内控认识不足 1 (二)内控约束软化 1 (三)内控评价无力 1 三、中小企业控制制度问题原因 1 (一)内部控制环境不完善 1 (二)企业会计人员整体素质不高 1 (三)信息系统落后,沟通不顺畅 1 (四)对内部会计控制的监督检查不力 1 四、中小企业内部控制制度的完善对策 1 (一)完善企业的会计内部控制环境 1 (二)提高会计人员素质,加强职业道德建设 1 (三)搞好基础管理工作,建立畅通的信息系统 1 (四)加强企业内部审计以及外部监督 1 参考文献 1
中小企业会计内部控制缺陷及建议
摘要:本文对中小企业内部控制问题进行了探讨,文章首先对内部控制进行了概述,对内部控制的定义、目标以及要素进行了分析,文章进一步探讨了当前企业内部控制制度存在的问题,包括内部控制环境不完善、企业会计人员整体素质不高、信息披露不透明,信息系统落后,沟通不顺畅、对内部会计控制的监督检查不力。文章最后提出了完善企业内部控制制度的对策。 关键词:内部控制;控制环节;信息披露;监督
一、内部控制概述 (一)内部控制定义
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