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对企业货币资金内部控制的探讨

对企业货币资金内部控制的探讨
上传会员: epcn001
提交日期: 2013-07-27 18:28:41
文档分类: 会计
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目   录

一、珠海华宏印务公司加强货币资金内部控制的意义……………………3
(一)货币资金内部控制的概念………………………………………3
(二)珠海华宏印务公司货币资金内部控制的内容…………………3
(三)珠海华宏印务公司加强货币资金内部控制的意义……………4
二、珠海华宏印务公司在货币资金内部控制中存在的问题………………4
(一)授权制度不完善,容易出现两种极端问题……………………4
(二)库存现金不按会计制度执行……………………………………5
(三)票据不设立专人保管……………………………………………5
三、加强珠海华宏印务公司货币资金内部控制的对策……………………7
(一)严格制定企业授权制度…………………………………………7
(二)加强库存现金管理………………………………………………8
(三)加强完善票据保管………………………………………………9
四、参考文献…………………………………………………………………10

内容摘要

国际金融危机的爆发,使大量企业陷入困境,资金断裂导致企业经营困难甚至破产倒闭。防范资金风险、维护资金安全、提高资金效益成为社会关注的热点。在这种背景下,2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》。基本规范为企业加强内部控制建设提供了基础性、权威性指引,有利于提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进资本市场的持续健康发展。2010年4月26日,又联合发布《企业内部控制配套指引》,特别是《企业内部控制指引第6号——资金活动》,为我司应对危机、防范和化解资金活动相关风险、全面提升资金管理水平提供了科学指导和制度保障。本公司根据《中华人民共和国会计法》和《企业内部控制指引第6号——资金活动》等法律法规以及内部控制制度,形成了目前的货币资金内控模式。
【关键词】货币资金  内部控制  授权控制

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