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物业管理有限公司货币资金内部控制调研报告

物业管理有限公司货币资金内部控制调研报告
上传会员: panmeizi
提交日期: 2016-09-19 12:01:21
文档分类: 会计
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文档字数:
文档字数:6576,附开题报告
物业管理有限公司货币资金内部控制调研报告
目 录


一、公司基本情况介绍 1
(一)公司情况简介 1
(二)公司货币资金的情况分析 2
(三)公司货币资金授权审批情况 2
二、物业管理型企业货币资金内部控制特点 3
三、公司货币资金内部控制的调研 4
(一)货币资金内部控制调查基本情况 4
(二)问卷调查结果 4
四、证大物业公司货币资金内部控制中存在的漏洞 6
(一)现金管理内部控制方面 6
(二)银行存款管理的内部控制方面 7
(三)授权审批方面 7
(四)内部记录及票据印章管理方面 7
五、加强公司货币资金内部控制的建议 8
参考文献 12
附表 13
 


浙江证大物业管理有限公司货币资金内部控制调研报告
 [摘要]货币资金是企业资产中流动性最强的资产,是企业生存与发展的基础。其在流动与周转中实现增值与效益。贪污、诈骗、挪用公款等违法乱纪的行为由此引发。本文对浙江证大物业管理有限公司在货币资金管理和内部控制上存在的缺陷进行分析,并在此基础上提出了建立健全货币资金内部控制制度,合理有效地使用资金的措施。
[关键词]货币资金  内部控制  物业管理

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