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文档题目: |
浅谈事业单位内部控制 |
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上传会员: |
00bym123 |
提交日期: |
2023-04-26 11:37:30 |
文档分类: |
会计 |
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浅谈事业单位内部控制 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
3784
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目录 浅谈事业单位内部控制1 一、事业单位内部控制的意义1 二、内部控制制度与财务管理制度的联系2 三、事业单位内控制度面临的问题2 (一)管理人员内部控制意识不强2 (二)内部控制制度的不完善2 (三)职能权限分配的不合理3 (四)工作人员计划实施能力的不足3 四、加强行政事业单位内部控制的措施3 (一)增强内部控制意识3 (二)健全内控制度制度4 (三) 做好会计基础工作4 (四) 完善部门预算制度财政预算制度5 (五) 加强内部审计监督和考核5 五、总结5
浅谈事业单位内部控制 [摘要]:内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分。行政事业单位虽然不是赢利单位,但其建设有效的内部控制具有重要的现实意义:不仅可以规范单位的管理,促进各项工作的顺利开展,保护各类资产的安全性和完整性,也可以有效地堵住漏洞,防止各种舞弊、腐败的发生。 [关键词]:事业单位内部控制;意义;问题;加强措施
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