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| 文档题目: | 
浅谈事业单位内部控制 | 
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                | 上传会员: | 
                00bym123 | 
               
 
                | 提交日期: | 
                2023-04-26 11:37:30 | 
               
               
                | 文档分类: | 
                会计 | 
               
              
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                  浅谈事业单位内部控制 (需要:5 积分)  如何获取积分? | 
               
 
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                3784
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     目录 浅谈事业单位内部控制1 一、事业单位内部控制的意义1 二、内部控制制度与财务管理制度的联系2 三、事业单位内控制度面临的问题2 (一)管理人员内部控制意识不强2 (二)内部控制制度的不完善2 (三)职能权限分配的不合理3 (四)工作人员计划实施能力的不足3 四、加强行政事业单位内部控制的措施3 (一)增强内部控制意识3 (二)健全内控制度制度4 (三) 做好会计基础工作4 (四) 完善部门预算制度财政预算制度5 (五) 加强内部审计监督和考核5 五、总结5 
 
 浅谈事业单位内部控制 [摘要]:内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分。行政事业单位虽然不是赢利单位,但其建设有效的内部控制具有重要的现实意义:不仅可以规范单位的管理,促进各项工作的顺利开展,保护各类资产的安全性和完整性,也可以有效地堵住漏洞,防止各种舞弊、腐败的发生。 [关键词]:事业单位内部控制;意义;问题;加强措施   
 
               
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