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浅谈事业单位内部控制

浅谈事业单位内部控制
上传会员: 00bym123
提交日期: 2023-04-26 11:37:30
文档分类: 会计
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文档字数: 3784
目录
浅谈事业单位内部控制1
一、事业单位内部控制的意义1
二、内部控制制度与财务管理制度的联系2
三、事业单位内控制度面临的问题2
(一)管理人员内部控制意识不强2
(二)内部控制制度的不完善2
(三)职能权限分配的不合理3
(四)工作人员计划实施能力的不足3
四、加强行政事业单位内部控制的措施3
(一)增强内部控制意识3
(二)健全内控制度制度4
(三) 做好会计基础工作4
(四) 完善部门预算制度财政预算制度5
(五) 加强内部审计监督和考核5
五、总结5

浅谈事业单位内部控制
[摘要]:内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分。行政事业单位虽然不是赢利单位,但其建设有效的内部控制具有重要的现实意义:不仅可以规范单位的管理,促进各项工作的顺利开展,保护各类资产的安全性和完整性,也可以有效地堵住漏洞,防止各种舞弊、腐败的发生。
[关键词]:事业单位内部控制;意义;问题;加强措施

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