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文档题目: |
论内部会计控制对和城资管公司的作用及其改善 |
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上传会员: |
00bym123 |
提交日期: |
2023-04-26 10:22:18 |
文档分类: |
会计 |
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文档字数: |
5308
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目录 论内部会计控制对和城资管公司的作用及其改善1 一、 内部会计控制概述2 1、 内部会计控制的概念2 2、内部会计控制的内容2 3、内部会计控制的作用2 二、和城资管内部会计控制存在的问题及原因分析2 1、和城资管简介2 2、 和诚资管企业的内部会计控制现状分析2 3、 和诚资管内部控制工作中存在的问题探析3 (1) 淡薄的内部会计控制意识3 (2)授权和职责分配不合理3 (3) 企业控制手段的落后以及风控体系的薄弱3 (4)内部监督职能不足3 三、 和诚资管企业内部会计控制的改进策略3 1、创造良好的内控环境3 2、 从业务风险角度进行内职责分配管理与授权审批4 3、 加强系统建设,实现内部控制活动风险管理手段的有效提升4 4、持续改进会计内部监督4
论内部会计控制对和城资管公司的作用及其改善 【摘要】近年来,和诚资产管理有限公司(以下简称和诚资管)在企业内部管理过程中,由于缺乏一套完善的内部控制措施,所以也导致其出现了内部管理制度过于松散、会计控制工作动力不足等问题。针对这一情况,为更好的推行该企业的内部会计控制,从而有效提升企业管理水平,关键也就需要建立一套健全的内部会计控制制度。接下来,本文就针对和诚资管的内部控制管理中所存在的问题,从会计的视角进行了深入的剖析,并针对具体问题提出了一套操作性较强的改善策略,希望对后期的企业管理能够有所帮助。 【关键词】内部会计控制;问题;改善对策;
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