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论内部会计控制对和城资管公司的作用及其改善

论内部会计控制对和城资管公司的作用及其改善
上传会员: 00bym123
提交日期: 2023-04-26 10:22:18
文档分类: 会计
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文档字数: 5308
目录
论内部会计控制对和城资管公司的作用及其改善1
一、 内部会计控制概述2
1、 内部会计控制的概念2
2、内部会计控制的内容2
3、内部会计控制的作用2
二、和城资管内部会计控制存在的问题及原因分析2
1、和城资管简介2
2、 和诚资管企业的内部会计控制现状分析2
3、 和诚资管内部控制工作中存在的问题探析3
(1) 淡薄的内部会计控制意识3
(2)授权和职责分配不合理3
(3) 企业控制手段的落后以及风控体系的薄弱3
(4)内部监督职能不足3
三、 和诚资管企业内部会计控制的改进策略3
1、创造良好的内控环境3
2、 从业务风险角度进行内职责分配管理与授权审批4
3、 加强系统建设,实现内部控制活动风险管理手段的有效提升4
4、持续改进会计内部监督4

论内部会计控制对和城资管公司的作用及其改善
【摘要】近年来,和诚资产管理有限公司(以下简称和诚资管)在企业内部管理过程中,由于缺乏一套完善的内部控制措施,所以也导致其出现了内部管理制度过于松散、会计控制工作动力不足等问题。针对这一情况,为更好的推行该企业的内部会计控制,从而有效提升企业管理水平,关键也就需要建立一套健全的内部会计控制制度。接下来,本文就针对和诚资管的内部控制管理中所存在的问题,从会计的视角进行了深入的剖析,并针对具体问题提出了一套操作性较强的改善策略,希望对后期的企业管理能够有所帮助。
【关键词】内部会计控制;问题;改善对策;

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