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鸿业公司内部控制与内部审计

鸿业公司内部控制与内部审计
上传会员: AH0de16
提交日期: 2023-02-12 22:10:34
文档分类: 会计
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文档字数: 11710
目  录
摘 要1
Abstract2
一、 引 言3
(一)研究背景3
(二)研究意义3
(三)文献综述3
(四)研究方法4
二、内部控制与内部审计理论概述5
(一)内部控制理论5
(二)内部审计理论5
(三)房地产企业内部控制与内部审计的特点5
三、鸿业公司概况及内部控制与内部审计概况7
(一)公司概况7
(二)鸿业公司内部控制与内部审计概况9
四、内部控制与内部审计分析及对策10
(一)销售内部控制10
(二)成本内部控制现状及问题11
(三)内部审计11
(四)存在的问题及对策12
五、结论13
参考文献14



摘 要

我国近年来房地产企业发展迅速,其对我国经济的发展、就业、税收都有重大影响。在房地产产业逐渐走向正规的今天,无论是社会还是企业自身都对于其的内部控制愈加重视。本文主要通过运用案例分析法,通过对鸿业公司现有的内部控制和内部审计制度进行分析,结合文献研究法和演绎推理法发现对于房地产企业而言,销售以及成本是其重点关注的方面,两者关系到企业的资金链,而资金链是房地产企业最为重要的部分。于销售方面而言,企业需要牢牢把控销售开始到收款的过程、于成本而言,所以涉及成本相关的文件等都需留档以便后期翻阅查看。而对于内部控制和内部审计来说,最大的问题永远是人员,这两者对于各部门而言都属于附加的工作量,制定合理的运作模式就是关键。 

关键词:鸿业公司 内部控制  内部审计  分析


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