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| 文档题目: |
小议银行内部审计 |
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| 上传会员: |
panmeimei |
| 提交日期: |
2023-10-22 04:02:35 |
| 文档分类: |
金融 |
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| 下载次数: |
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| 下载地址: |
小议银行内部审计 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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| 文档介绍: |
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| 文档字数: |
5233
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目 录
一、我国商业银行内部审计现状及存在的主要问题 ㈠内审机制不健全,内审工作不规范 ㈡内部审计技术落后 ㈢内部审计部门力量薄弱,内审作用有限 ㈣内审工作范围过窄,内部审计的内容不全面 二、存在上述问题的主要原因 ㈠内部审计无法保证相对独立 ㈡内部审计缺乏相应的权限 ㈢内部审计实施缺乏权威性 ㈣内审人员综合素质差,业务能力较低 三、加强我国商业银行内部审计的对策 ㈠建立相对独立的内部审计体系,完善内部审计机制 ㈡拓展内部审计的范围和内容,提高审计工作质量 ㈢提高银行审计整体队伍和人员的专业素质和水平 ㈣要加强银行审计的电子化,改进和创新审计方法
内 容 摘 要
随着银行业对外开放的步伐日益加快,我国银行业所面临的国际竞争也将日益激烈,而我国银行业在传统计划经济体制下所形成的一些弊端又使银行的发展面临更大的困难。国有商业银行内部审计在评价和监督银行内控机制的有效运转,保障银行各项经营的合法、稳健、理性方面起到不可替代的作用。因此,加强国有商业银行内部审计,对于深化国有商业银行改革、完善银行内部管理和促进银行经济效益提高方面具有重要意义。
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