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金亚科技内部控制优化策略研究

金亚科技内部控制优化策略研究
上传会员: tangjinyian
提交日期: 2023-07-02 10:41:10
文档分类: 财务管理
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文档字数: 6324
金亚科技内部控制优化策略研究
内 容 摘 要

规范有效的内部控制制度能够明显降低企业的经营管理上的风险,减少企业的管理成本,从而实现提升企业投资效率。金亚科技作为创业板上市公司,处于高科技产业领域,具有高成长性、高风险性的特点,内部控制较为薄弱,出现问题和不足。本文以上市公司金亚科技为例,详细介绍了案例背景,并对其缺乏内部控制的原因进行了系统分析,提出了优化内部控制的的一些相关措施。希望可以为完善企业内部控制,防范风险,维护企业信誉,提高公司投资效益提供一些参考。本文共分为三个部分,通过对内控信息概述,了解相关理论及要求,结合金亚科技这一个体进行分析,深入研究存在的问题及导致问题的具体原因,对此得出一系列启示并提出完善建议。


关键字

内部控制;诚信;风险



目       录

目录
1、金亚科技公司的概况5
1.1金亚科技公司简介5
1.2金亚科技公司组织架构5
1.3金亚科技公司多手段伪造财务数据事件6
2、金亚科技公司内部控制存在问题的分析7
2.1内部组织机构不完善7
2.2股东财富最大化使投资者非理性对待公司投资7
2.3企业信息不对称8
2.4缺乏审计管理监督8
3、针对金亚科技工地内部控制问题的合理建议9
3.1完善公司内部组织机构9
3.2积极发挥代理成本的中介效应10
3.3实行信息的及时性、动态和适时信息化体系10
3.4加强内部审计和内部控制缺陷信息的披露11
3.5加大惩罚力度12
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