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文档题目: |
中小企业内部控制存在的问题及完善对策研究 |
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上传会员: |
tangjinyian |
提交日期: |
2023-07-02 09:39:14 |
文档分类: |
财务管理 |
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中小企业内部控制存在的问题及完善对策研究 (需要:40 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
6738
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中小企业内部控制存在的问题及完善对策研究 内 容 摘 要 随着时代的发展,内部控制的重要性在企业发展中日益凸显。本文在文献研究法和案例分析法的基础上,从内部控制的五个基本要素和可能存在的一些问题等几个方面,分析了“互联网+”时代大环境下,以扬州优邦生物药品有限公司为代表的中小企业内部控制的一些新特征,提出了内部控制体系不健全、风险评价能力差、监督能力不善、人才流失与倒退等一些突出问题,为对其进行完善的研究工作提供了正确的思路与建议。
[关键词]:中小企业;内部控制;企业发展
目 录 内 容 摘 要3 1.引言1 2.扬州优邦内部控制现状1 2.1内部构成2 2.2风险评估2 2.3控制活动2 2.4信息沟通3 2.5内部监督3 3.扬州优邦内部控制存在的问题4 3.1内部控制环境不理想4 3.2风险评估系统滞后4 3.3内部控制体系不健全4 3.4信息沟通不顺畅5 3.5缺乏有效的监督机制5 4.扬州优邦内部控制问题解决对策5 4.1建立良好的内部控制坏境5 4.2强化风险意识7 4.3建立良好的控制活动7 4.4加强信息流动与沟通8 4.5建立有效的内部监督机制8 5.结论9 文献
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