收藏到会员中心

文档题目:

上市公司审计中的主要问题及其对策

上市公司审计中的主要问题及其对策
上传会员: panmeimei
提交日期: 2024-03-17 01:24:06
文档分类: 会计学
浏览次数: 0
下载次数: 0
下载地址: 点击标题下载 上市公司审计中的主要问题及其对策 (需要:20 积分)  如何获取积分?
下载提示: 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
文档介绍: 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
文档字数: 8440
目 录
摘要1
第一章 引言1
1.1 研究背景1
1.2 研究目的和意义1
1.3 文献综述1
1.3.1 国外研究现状2
1.3.2 国内研究现状2
第二章 相关概念界定4
 2.1 内部控制审计概念4
 2.2 内部控制审计职能4
第三章 我国企业内部控制审计存在的问题5
3.1 制度方面的问题5
3.2 公司方面的问题5
3.3 其他方面的问题6
第四章 完善我国企业内部控制审计的建议7
4.1 制度方面的建议7
4.2 公司方面的建议7
4.3 其他方面的建议9
第五章 总结和展望10
 5.1 总结10
 5.2展望10
参考文献11

内 容 摘 要
摘要: 随着中国经济体制改革的深化,财务领域新生事物层出不穷,同时,伴随着企业务种业务范围的扩展,在计划经济体制下的企业管理和方法不适合市场经济体制的要求,此一来,内部控制审计工作就越来越重要。当前,国内企业内部审计还存在一些问题,如对审计工作不够重视,草草应付;法律法规不够完善;企业内部控制审计人员素质低;企业内部控制审计的方法技术滞后等。对于存在的这一系列问题,我们必须采取相应的措施,如:更新观念;完善相关法律,制定职业准则;提高审计人员素质,建立强有力地审计队伍等。本文主要阐述了我国现代企业制度下的内部控制审计的作用,分析了内部控制审计所存在的主要问题,并相应的提出了解决问题的对策。
关键词:内部控制审计,风险,对策

(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载)

热门文档下载

相关文档下载

上一篇中小企业内部控制中存在的问题及.. 下一篇家族式中小企业财务管理问题的思考

相关栏目

最新文档下载

推荐文档下载