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浅谈代理记账公司内部控制度

浅谈代理记账公司内部控制度
上传会员: panmeimei
提交日期: 2024-03-07 20:58:22
文档分类: 会计学
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文档字数: 7668

目 录
一、内部控制制度概述4
(一)、内部控制制度的基本内容4
(二)、内部控制制度的作用4
二、大部分记账公司内部控制制度基本情况分析5
(一)代理记账公司基本概述6
(二)公司经营策略与经营目标6
三、举例谈某代理记账公司内部控制制度7
(一)、公司的制度与实施7
(二)、对资产及档案资料的保管制度7
(三)、对职员的管理培训要求7
(四)、奖惩制度8
四、该公司内部控制制度的不足8
(一)、该公司内部控制制度的不足8
(二)、内部控制制度的不足带来的风险8
五、代理记账公司内部控制制度的完善9
(一)、制度方面的改善9
(二)、于职员方面的完善10
(三)、完善内部控制制度的有益之处10
 
 
内 容 摘 要
内部控制是指单位的各级管理层为了保护其经济资源的安全完整,确保经济和会计信息的正确可靠,协调经济行为,控制经济活动,利用单位内部分工而产生的相互制约,相互联系的关系,形成一系列具有控制职能的方法,并予以规范系统化,使之成为一个较为完整的体系。本文通过讨论内部控制制度的概念、框架构建,并结合中小型代理记账公司内部控制制度体系与管理实施方法,分析该行业企业内部控制制度实施的状况以及可能存在的问题,并针对各种问题,提出构建、完善企业内部控制的措施与建议,以完善企业内部控制制度,加强管理,改善经营策略、岗位安排。
关键词:内部控制制度;代理记账公司;控制环境;风险;

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