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文档题目: |
浅谈代理记账公司内部控制度 |
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上传会员: |
panmeimei |
提交日期: |
2024-03-07 20:58:22 |
文档分类: |
会计学 |
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浅谈代理记账公司内部控制度 (需要:10 积分) 如何获取积分? |
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文档介绍: |
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文档字数: |
7668
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目 录 一、内部控制制度概述4 (一)、内部控制制度的基本内容4 (二)、内部控制制度的作用4 二、大部分记账公司内部控制制度基本情况分析5 (一)代理记账公司基本概述6 (二)公司经营策略与经营目标6 三、举例谈某代理记账公司内部控制制度7 (一)、公司的制度与实施7 (二)、对资产及档案资料的保管制度7 (三)、对职员的管理培训要求7 (四)、奖惩制度8 四、该公司内部控制制度的不足8 (一)、该公司内部控制制度的不足8 (二)、内部控制制度的不足带来的风险8 五、代理记账公司内部控制制度的完善9 (一)、制度方面的改善9 (二)、于职员方面的完善10 (三)、完善内部控制制度的有益之处10 内 容 摘 要 内部控制是指单位的各级管理层为了保护其经济资源的安全完整,确保经济和会计信息的正确可靠,协调经济行为,控制经济活动,利用单位内部分工而产生的相互制约,相互联系的关系,形成一系列具有控制职能的方法,并予以规范系统化,使之成为一个较为完整的体系。本文通过讨论内部控制制度的概念、框架构建,并结合中小型代理记账公司内部控制制度体系与管理实施方法,分析该行业企业内部控制制度实施的状况以及可能存在的问题,并针对各种问题,提出构建、完善企业内部控制的措施与建议,以完善企业内部控制制度,加强管理,改善经营策略、岗位安排。 关键词:内部控制制度;代理记账公司;控制环境;风险;
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