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浅谈中小企业内控制度内部审计的建设

浅谈中小企业内控制度内部审计的建设
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-21 02:23:10
文档分类: 会计学
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文档字数: 11538

目   录

一、我国中小企业内部控制制度中内部审计存在的主要问题......................4
(一)  企业对内部审计的重要性认识不足....................................5
(二)  企业内部审计机构的设置缺乏独立性..................................5
(三)  企业内部审计人员素质有待提高......................................5
(四)  内部审计职能重监督,轻服务........................................6
(五)  企业环境对内部审计的独立性产生的影响..............................6
 二、内部审计在内部控制中的作用...........................................7
(一) 监督的作用.........................................................7
(二)  评价和鉴证的作用..................................................9
(三)  控制的作用.......................................................10
(四)  建设性作用.......................................................11
三、中小企业加强内部审计的必要性.........................................12
(一)  内部审计可将企业运作中的风险控制在可接受范围内...................13
(二)  增强风险识别力,保证持续有效经营.................................13
(三)  为外部投资者提供可靠的信息,促进市场的进一步开放.................13
(四) 是企业内部治理的需要..............................................13
(五) 金融危机环境下应对来自国内和国际竞争的需求........................14
四、建立健全中小企业内部审计的措施.......................................15
(一)  转变观念,提高认识...............................................15
(二)  合理设置内部审计机构.............................................15
(三)  不断内部审计技术手段.............................................16
(四)  内部审计应从查错防弊型向管理服务型转变...........................16
(五)  培养高素质的内部审计人才.........................................17
(六) 强化内部审计对内部控制的监督......................................18
(七)  处理好业务工作关系...............................................20
(八)  健全绩效考评控制,完善业务流程和相关管理制度.....................21
五、结论.................................................................21


内 容 摘 要:
中小企业内部控制不健全及其审计中存在问题,严重限制和阻碍了其发展,因此完善中小企业内部控制显得尤其必要与紧迫。中小企业内部控制方面主要存在内控环境、人员风险意识、会计信息失真、内部审计等问题,其中内部审计在在内部控制中的作用重大,不可替代,应加强企业内部控制及其审计的建设和完善。
关键词:中小企业;内部控制;内部审计;建设

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