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文档题目:

试论电算化会计信息系统的内部控制

试论电算化会计信息系统的内部控制
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-21 02:06:59
文档分类: 会计学
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文档字数: 8012
目       录

一、电算化会计信息系统内部控制的特点
   (一)内部控制的措施和方式发生了变化
   (二)内部控制的范围扩大
   (三)内部控制的重点发生了转移
二、电算化会计信息系统内部控制的主要内容
   (一)电算化会计信息系统的一般控制
       1、组织控制
       2、操作控制
       3、系统安全控制
       4、系统开发控制
       5、系统的维护控制
   (二)电算化会计信息系统的应用控制
       1、输入控制
       2、处理控制
       3、输出控制
三、电算化会计信息系统内部控制存在的问题
   (一)数据的安全性差
   (二)差错的反复性和严重性
   (三)管理和监督的有效性差
四、电算化会计信息系统内部控制的加强和完善
   (一)强化风险意识
   (二)在法规、准则制度上完善对电算化会计信息系统的内部控制机制的规范
   (三)加强与使用电算化系统有关的审批、评审和验收等工作的监督机制
   (四)加强内部审计
   (五)人员控制


内 容 摘 要

通过对电算化会计信息系统内部控制的特点的分析,从电算化会计信息系统的一般控制和应用控制两个方面初步探讨了其内部控制的主要内容,分析了其可能存在的问题,并对如何加强和完善电算化会计信息系统的内部控制提出了建议。

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