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文档题目:

内部控制制度研究——宁夏银行的内控管理及风险控制

内部控制制度研究——宁夏银行的内控管理及风险控制
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-21 01:47:36
文档分类: 会计学
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文档字数: 9392
摘 要
内部控制是社会经济发展到一定阶段的产物,其内容是随着企业对内强化管理,对外满足社会需要而不断丰富和发展的。由于我国金融业因内部控制失灵导致的损失屡屡发生,而宁夏银行作为我区第一家股份制商业银行,其发展对宁夏金融业的影响是十分重要的。本文主要通过对国内外内部控制理论概述及其研究发展,以宁夏银行核心业务的内部控制作为研究的样本,分析其风险点,以及导致这种现状的原因,在这基础上提出几条建议,从而促进宁夏银行更好,更快,更稳的发展。

【关键词】:内部控制,宁夏银行,风险 







目 录

1 绪论3
2 内部控制理论简述4
2.1 国外内部控制理论概述及研究成果4
2.2 我国内部控制的发展及研究成果5
3 宁夏银行内部控制风险的现状分析6
3.1 宁夏银行基本概括6
3.2 宁夏银行核心业务内部控制现状分析7
3.2.1中间业务的内部控制现状分析7
3.2.2中小企业贷款业务内控现状及分析8
3.2.3 存款及柜台业务的内部控制现状及分析9
4 防范宁夏银行内部控制风险的措施9
4.1中间业务的风险防范措施9
4.1.1 建立组织结构模式9
4.1.2 加强织管理体制10
4.2 信贷业务的风险防范措施10
4.2.1 加强内控意识和贷后管理10
4.2.2 健全信息与沟通子系统10
4.3 存款机柜台业务的风险防范措施11
4.3.1 建立数字化远程网络集中监控体系。11
5 结论11
参考文献13

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