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内部控制制度及其审计

内部控制制度及其审计
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-20 22:10:50
文档分类: 会计学
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文档字数: 6757
目       录

内部会计控制概述
二、货币资金的内部会计控制
三、采购和付款的控制
四、销售和收款的内部会计控制
五、筹资和投资的内部会计控制
六、总结



摘    要

企业内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息的质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制的方法、措施和程序。近年来,“郑百文”、“银广厦”、“巴林银行”、“安然”和“世通”等一系列丑闻事件相继发生。尽管这些事件的发生背景不完全相同,原因较为复杂,但内部会计失控是一致的。在我们的现实经济生活中,违法违规的问题屡禁不止,经济犯罪和贪污腐败时有发生,除体制、法制、道德原因外,内部会计控制制度非常苍白无力。它是社会经济发展到一定阶段的产物,其内容随着社会经济的发展而不断丰富,完善的内部控制是企业各项管理工作的基础,有效的会计控制制度是企业持续健康发展的重要保障。

关键词  内部, 会计 ,  控制 , 制度 , 措施

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