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浅谈会计电算化的内部控制制度

浅谈会计电算化的内部控制制度
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-20 20:54:07
文档分类: 会计学
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文档字数: 5549
目录
1引言1
2电算化条件下会计信息系统内部控制问题的主要特点1
2.1 会计业务执行主体的变化导致了内部控制实施主体的相应变化1
2.2 凭证数据输入不当是电算化财务管理条件下最为关键的内部控制问题1
2.3 控制的内容更应广泛.要求更应严格.措施更应得当1
3会计电算化系统下内部控制面临的问题.2
  3.1系统的设计和实用不当2
  3.2会计电算化系统下差错的重复性和连续性2
3.3会计信息系统使得内部稽核和审计的难度加大2
  3.4会计信息系统的安全性风险2
4电算化会计系统内部控制的发展和完善3
  4.1深入研究制定科学、全面的内部控制制度体系3
4.2加强人才培训及人才培养4
4.3作好管理基础工作,尤其是会计基础工作,保证会计数据的准确、完整4
4.4加强操作的安全控制,保证信息的准确和安全性4
4.5加强电算化环境下的内部审计,将安全性风险降到最低4
4.6数据和程序控制5
4.7网络的安全控制5
5结论5
6参考文献7
7后记8




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