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文档题目: |
浅议企业内部控制及其审计 |
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上传会员: |
panmeimei |
提交日期: |
2023-10-19 12:45:32 |
文档分类: |
会计学 |
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浅议企业内部控制及其审计 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
6108
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目 录
一、内部控制的定义与目标 二、建立内部控制制度的必要性 三、内部审计在企业内部控制中的地位与作用 四、内控评审的办法
内 容 摘 要
本文阐述了内部控制制度在现代企业管理中的作用,分析了企业内部控制存在的薄弱环节以及企业在市场经济环境下建立完善的内部控制制度的必要性和紧迫性,讨论了内部审计在企业内部控制中的地位与作用,并对内部审计如何开展内部控制制度的评审发表了自己的一些见解。
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