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文档题目: |
浅议货币资金的内部控制 |
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上传会员: |
panmeimei |
提交日期: |
2023-10-19 11:14:49 |
文档分类: |
会计学 |
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下载地址: |
浅议货币资金的内部控制 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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文档介绍: |
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文档字数: |
7801
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目 录
一、货币资金内部控制的重要意义。 二、货币资金业务控制应达到以下目标: 1、货币资金业务会计核算资料准确可靠。 2、货币资金安全完整。 3、货币资金业务合规合法。 4、货币资金结算及时正确。 5、货币资金的效益性。 三、货币资金内部控制环境。 1、管理决策者。 2、员工的职业道德和业务素质。 3、内部审计。 4、企业的组织结构。 5、授权和分配责任的方法。 四、加强货币资金内部控制的对策。 (一)建立完善的货币资金内部控制体系。 1、货币资金完整性控制。 2、货币资金安全性控制。 3、货币资金合法性控制。 4、货币资金效益性控制。 (二)重视货币资金内部控制的关键点。 1、重视现金收支业务控制的关键点。 2、重视银行存款收支业务控制的关键点。
内 容 摘 要
货币资金控制是企事业单位内部会计控制最基本、最重要的一项控制内容。单位内部会计控制出现的问题,最终都要从货币资金控制环节体现出来,同时,货币资金又是流动性最强的一种资产,如果管理和控制不好,极容易发生丢失、短缺、被侵占、挪用、贪污、盗窃等现象。因此,如何更好地加强货币资金的管理和控制,建立健全货币资金内部控制,有效防范资金风险对保证企事业单位的正常运转和经营效益意义重大。
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