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企业内部控制制度及其审计问题的探讨

企业内部控制制度及其审计问题的探讨
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-19 08:40:50
文档分类: 会计学
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文档字数: 9424
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一、企业内部控制和审计概述
二、我国企业内部控制和审计的现状及问题分析
三、改进我国企业内部控制和审计问题的建议



内 容 摘 要

内部控制作为现代管理制度的重要组成部分,是现代企业管理的重要手段。目前很多企业,不是很重视建立健全完善的内部控制制度。从而出现了会计信息失真、漏交税金、私设“小金库”、决策失误、造成国有资产流失等问题。笔者认为,企业建立健全内部控制制度已迫在眉睫。愿就“企业内部控制制度及其审计问题的探讨”这一课题,与企业管理同仁展开探讨,以资共勉。

关键词: 企业管理  内部控制  审计  制度

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