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浅论银行内部控制制度及其审计的完善

浅论银行内部控制制度及其审计的完善
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-19 01:04:04
文档分类: 会计学
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文档字数: 5086
目       录

一、完善银行内部控制制度及其审计是现实的需求
二、我国商业银行内部现状有待改善
三、几点思考和建议



内 容 摘 要

银行业作为一个高风险行业,因其与整个生活的紧密联系和风险的高度外部性与危害性,一直是政府部门、实业界、界乃至平民百姓关注的焦点,而商业银行的内部审计是防范银行业风险的重要保障机制。本文对现阶段我国商业银行内部审计的现状、改进内部审计的重要性以及如何完善内部审计机制,推进商业银行全面风险管理机制的构建等加以探讨,以期促进我国商业银行内部审计风险管理机制的完善。 

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