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试论完善单位内部会计监督机制

试论完善单位内部会计监督机制
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-18 21:55:08
文档分类: 会计学
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文档字数: 6685
目       录

第一部份  引论
第二部份  单位内部会计监督的目标和原则
第三部份  单位内部会计监督的主要内容
第四部份  当前基层人民银行内控制度揣度建设及监督中存在的问题
第五部份  对加强基层人民银行内控监督的建议



内 容 摘 要

    人民银行作为我国的中央银行,在国民经济发展中发挥着越来越重要的作用,特别是2003年银监会成立后,进一步突出和强化了人民银行制定和实施货币政策、维护金融稳定、提供金融服务的央行职能,而经理国库、支付结算则是人民银行作为我国央行最基础的金融服务内容,会计工作中涉及的收付资金额较大,且业务量较大,因而如何进一步完善会计监督机制,加强内控制度建设是各级人民银行一个永恒的课题。 本文拟从认真贯彻执行《会计法》,进一步规范会计行为,加强基层人民银行会计监督。

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