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内部控制制度研究

内部控制制度研究
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-18 21:37:21
文档分类: 会计学
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文档字数: 5925
目       录
一、内部控制的定义
二、内部控制的目标
三、关于内部控制规范内容范围的思考
四、内部控制框架构建应主意的问题
五、企业应把握内部控制的发展趋势
六、企业应探索内部控制审计的新路子
内 容 摘 要
中国证监会2000年11月发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》要求公开发行证券的商业银行、保险公司、证券公司应建立、健全内部控制制度,并在招股说明书正文中专设一部分,对其内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明。同时规定,商业银行、保险公司、证券公司还应委托所聘请的会计师事务所对其内部控制制度及风险管理系统的完整性、合理性和有效性进行评价,提出改进建议,并应内部控制评价报告的形式做出报告。财政部最近也发布了《内部会计控制基本规范》等有关文件将对单位内部控制问题做出专门规定。 

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