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文档题目: |
电算化会计信息系统内部控制 |
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上传会员: |
panmeimei |
提交日期: |
2023-10-17 15:02:20 |
文档分类: |
会计学 |
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下载地址: |
电算化会计信息系统内部控制 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
5106
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目 录
农村信用社电算化会计系统的现状及发展趋势 会计电算化系统中存在的风险及内控措施 当前应加强的内控措施及监督审记措施
内 容 摘 要
会计电算化信息系统环境下的内部控制则是内部会计控制的特殊形式。随着IT技术特别是Interent为代表的网络技术的发展和应用,电算化会计信息系统进一步向深层次发展,这些变革无疑给企业带来了巨大的效益,但同时也给内部控制带来了新的问题和挑战。 金融单位是会计电算化应用最广泛的企业之一,也是对会计电算化依赖最大的企业。因此对其会计内部监督和外部审计带来新的困难和风险。在此用桐庐县农村信用联社的实例来分析会计电算化系统中存在的风险及内控措施,通过技术、管理、审记等手段来重塑和强化系统内部控制,保证计算机处理会计信息的质量。同时提出实施的内控措施及监督审记措施。
关键字:会计电算化 风险 内控
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