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文档题目: |
浅谈企业内部控制制度审计 |
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上传会员: |
panmeimei |
提交日期: |
2023-10-17 13:38:57 |
文档分类: |
会计学 |
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文档字数: |
5203
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目 录
摘要 1、何谓内部控制制度审计………………………………………………………3 2、内控制度审计的作用……………………………………………………3 3、内控制度审计的内容……………………………………………………4 4、现代企业制度下内部控制的性质、特征和要素………………………4 5、企业内控制度的审计方法及方案………………………………………5-6 6、对内控制度审计的评价…………………………………………………6
内 容 摘 要
摘要:随着 现代 企业制度中公司治理的框架中,内控制度已成为公司治理逐步有效完善的利器,内部审计在公司治理中也被不断地赋予了新的任务。 研究 公司治理、内部审计和内部控制三者之间的内在联系,明确内部控制和内部审计在公司治理中的地位和作用,推动内部控制和内部审计的互动共进,对于进一步完善公司治理结构,促进企业的健康 发展 ,实现公司价值最大化就显得非常重要。 关键词:内控、企业、审计。
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