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浅谈企业内部控制制度审计

浅谈企业内部控制制度审计
上传会员: panmeimei
提交日期: 2023-10-17 13:38:57
文档分类: 会计学
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文档字数: 5203
目       录

摘要
1、何谓内部控制制度审计………………………………………………………3
2、内控制度审计的作用……………………………………………………3
3、内控制度审计的内容……………………………………………………4
4、现代企业制度下内部控制的性质、特征和要素………………………4
5、企业内控制度的审计方法及方案………………………………………5-6
6、对内控制度审计的评价…………………………………………………6


内 容 摘 要

摘要:随着 现代 企业制度中公司治理的框架中,内控制度已成为公司治理逐步有效完善的利器,内部审计在公司治理中也被不断地赋予了新的任务。 研究 公司治理、内部审计和内部控制三者之间的内在联系,明确内部控制和内部审计在公司治理中的地位和作用,推动内部控制和内部审计的互动共进,对于进一步完善公司治理结构,促进企业的健康 发展 ,实现公司价值最大化就显得非常重要。
关键词:内控、企业、审计。

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