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试论中小企业内部控制问题及其对策

试论中小企业内部控制问题及其对策
上传会员: Tanggunping
提交日期: 2023-08-31 04:41:50
文档分类: 会计学
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文档字数: 14122
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内 容 摘 要1
试论中小企业内部控制问题及其对策3
第一章 导 论3
(一)研究背景3
(二)研究意义4
(三)文献综述5
第二章 中小企业内部控制存在的问题7
(一) 中小企业的特点7
(二) 中小企业内部控制的特点8
(三) 中小企业内部控制中存在的问题9
第三章  S公司内部控制的现状及存在问题11
(一)S公司基本情况11
(二)S公司内部控制存在的问题12
第四章 完善S公司内部控制的对策13
(一)优化 S 公司内部控制环境13
(二)完善公司业务循环活动14
(三)加强风险评估建设和实施15
(四)改善公司组织沟通,加快进行信息系统建设16
(五)加强内部控制的监督力度16
第五章 结语17
主要参考文献18

内 容 摘 要

内部控制一直是现代企业管理的重要手段;对于企业防范风险、减少不必要的损失及提高资本获利能力具有非常重要的作用。也是衡量现代企业管理的重要标志;建立健全的内部控制系统是企业组织内部管理的重要组成部分,是实现其经营目标、实施自动防错、查错和纠错,实现自我约束、自我控制的重要手段。所以,在当今竞争日益激烈的经济环境下,企业必须建立并不断完善其内部控制制度。
在改革开放以来,我国的中小企业在国民经济中的地位越来越重要,其对保持经济快速增长、维护社会稳定的作用日益显著。但是,在企业的内部控制中往往只有上市公司和大型国有企业执行较好,而中小企业在内部控制中存在着很多问题,比如控制意识差、控制措施和手段落后,使企业内部控制制度流于形式、形同虚设。管理层方面对内部控制观念薄弱,使内部控制执行效率低。而经济现状迫切要求我国中小企业必须建立完善的内部控制制度,提高内部控制的效率和效果,提升国际竞争力。
本文以我国中小企业内部控制机构为研究对象,采用数据分析和理论探讨相结合的研究方法,阐述了我国中小企业内部控制的现状,并分析了其存在的问题,继而以我国中小企业内部控制规范为依据,从企业治理结构、内部审计职能与风险管理系统等方面为中小企业内部控制的改善提供了一些对策建议。
本文基于理论联系实际,认为中小企业应依据内部控制规范,借鉴现代企业制度,规范其法人治理结构,充分发挥内部审计的作用同时建立财务风险预警机制并加强企业文化建设。

关键词:中小企业 内部控制  问题  对策  

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