收藏到会员中心

文档题目:

中小企业内部控制中的问题及完善对策研究

中小企业内部控制中的问题及完善对策研究
上传会员: Tanggunping
提交日期: 2023-08-31 01:22:16
文档分类: 会计学
浏览次数: 0
下载次数: 0
下载地址: 点击标题下载 中小企业内部控制中的问题及完善对策研究 (需要:68 积分)  如何获取积分?
下载提示: 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
文档介绍: 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
文档字数: 5971
 中小企业内部控制中的问题及完善对策研究
内 容 摘 要
随着当今社会经济的飞速发展,企业内部控制逐渐成为企业完善内部管理制度的关键所在。越来越多的企业将内部控制用于企业正常生产经营活动当中,这种制度体系对于企业自我调节自我制约来说至关 重要。然而在我国的多数中小企业中,由于内部控制整体来说还不健全,其在执行的过程中仍然存在着诸多问题。木文就通过对于我国目前中小企 业内部控制的现状进行分析,并提出了企业内部控制存在的几点重要的问题。在当今复杂的市场经济环境中,每个企业都面临诸多的风险,包括市场风险、财务风险和运营风险等,内部控制作为现代管理的一种重要手段,对于企业防范风险、提高营运能力具有非常重要的作用。所以,中小企业必须建立并逐步完善其内部控制制度。文章分析了目前中小企业内部控制存在的问题,并从企业内部治理结构、审计职能、风险管理等方面提出对策,旨在完善中小企业内部控制制度,从而促进中小企业总体目标的实现。 

[关键词]:中小企业;内部控制
目       录
1 内部控制的内涵与作用3
1.1内部控制的内涵3
1.1内部控制的作用3
2我国中小企业的特点及其内部控制的发展现状概述3
2.1中小企业的特点3
2.1中小企业内部控制的发展现状4
3 我国现阶段中小企业内部控制存在的问题4
3.1 会计系统控制不规范4
3.2 内部控制缺乏完整性、系统性和流程保障4
3.3 缺乏有效的考核及监管机制4
3.4 内部控制制度的可操作性不够,系统形同虚设5
3.5 内部审计部门薄弱5
3.6控制环境方面的问题5
4 企业内部控制管理对策5
4.1 建立健全规范的会计系统5
4.2 加强内部控制的完整性、系统性5
4.3 控制成本,规范监督制度5
4.4 保证内部控制的操作性、执行性,防止内控流于形式5
4.5 提高内部审计部门的职能地位6
5 结束语6

(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载)

热门文档下载

相关文档下载

上一篇中小企业内部控制问题及对策 下一篇“营改增”及其推行对会计与税务..

相关栏目

最新文档下载

推荐文档下载