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文档题目:

中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
上传会员: Tanggunping
提交日期: 2023-08-25 17:48:14
文档分类: 会计学
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文档字数: 10263
中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究


内 容 摘 要

随着经济全球化的不断深入和我国经济的快速发展,企业间的竞争日益激烈,企业除了对外深耕自身业务,提高产品和市场竞争力外,对内也要做好公司的管理工作,防微杜渐,消除公司内部隐患,保持公司健康稳定的发展,其中科学有效的内部控制制度就是一种有效的防范措施,为公司安全稳定地运营提供了前提基础,同时也是公司发展运营中一直要重点关注的关键问题之一。本文以融成信息科技有限公司为切入点,通过对公司内部控制现状的分析,进行了关于内部控制问题与对策的研究,该公司内部虽然制定并执行了内部控制制度,但在运行过程中暴露出了一些缺点和不足,以此为基础,对融成公司的内部控制制度进行了较为系统的研究和分析,分析公司在这方面的不足及产生的原因,并结合公司实际情况和自身所学知识给出了一些改善措施,希望能够对该公司的内部控制制度的完善有所帮助。
[关键词]:内部控制;审计;财务制度



目       录
内 容 摘 要1
一、引言3
(一)研究背景与意义3
(二)国内外研究现状3
(三)论文的研究内容5
二、内部控制概述5
(一)内部控制的定义5
(二)内部控制理论的起源与发展6
(三)内部控制的目标6
1.遵循法律法规和制度6
2.保护资产安全完整7
3.保证财务报告及信息的完整有效真实7
4.提高经营的效率和效果7
(四)内部控制对会计信息质量的影响7
三、融成信息科技有限公司内部控制存在的问题8
(一)管理层内部控制意识较弱9
(二)内部控制制度流于形式,缺乏执行力9
(三)内部控制制度体系不完善10
(四)内控评价体系不健全11
(五)信息管理系统建设滞后12
四、融成公司内部控制的改进与完善12
(一)强化内部控制意识,明确内部控制目标12
(二)提升会计人员的综合素质和执行力13
(三)建立健全公司内部控制体系13
(四)加强风险评估建设和实施14
(五)重视管理信息系统建设15
五、结论16
文献

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