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文档题目: |
电子商务对会计的影响及对策研究 |
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上传会员: |
Tanggunping |
提交日期: |
2023-08-25 17:46:47 |
文档分类: |
会计学 |
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影院公司内部控制研究——以万达电影为例 (需要:50 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
10238
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影院公司内部控制研究——以万达电影为例
摘 要 内部控制理论研究历经百年,已形成相对成熟的理论制度,在现代企业管理占据重要地位, 但影院行业在我国市场化时间较短,内控体系尚未成熟,为此本文将根据影院行业的发展历程,探讨其内部控制体系及现有的问题,旨在寻找适合中国影院行业内部控制更好发展的措施建议。 本文首先针对影院行业的历史和特点,整理与影院内部控制相关的国内文献,并在 COSO提出的内控框架五个要素的基础上,根据我国影院行业目前的状况,分析影院行业存在的问题及其原因,再以万达电影院线股份有限公司为具体研究对象,针对其内部控制中人力资源管理和资产管理不够规范、风险控制力度不强等缺陷提出相应的改进措施,并指出了未来影院行业内部控制的发展思路和可能存在的问题,最后对其进行了总结和展望。希望对万达电影内部控制的研究能为其他影院提供一定的参考。
关键词:影院行业;内部控制;万达电影
目 录 摘 要I AbstractII 一、绪论1 (一)研究背景和研究意义1 (二)内部控制相关理论2 二、影院行业内部控制基础情况分析4 (一)影院行业内部控制现状4 (二)万达电影公司整体情况5 三、万达电影公司内部控制缺陷分析5 (一)控制环境缺陷分析5 (二)风险评估缺陷分析6 (三)控制活动缺陷分析7 (四)监督缺陷分析8 (五)信息与沟通缺陷分析8 四、万达电影公司内部控制体系改进措施8 (一)内控控制的改进措施8 (二)万达电影公司内部控制业务层面改进措施9 (三)风险管理改进措施11 五、总结与展望12 (一)总结12 (二)展望13 文献
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