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电子商务对会计的影响及对策研究

电子商务对会计的影响及对策研究
上传会员: Tanggunping
提交日期: 2023-08-25 17:46:47
文档分类: 会计学
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文档字数: 10238
影院公司内部控制研究——以万达电影为例

摘  要
内部控制理论研究历经百年,已形成相对成熟的理论制度,在现代企业管理占据重要地位, 但影院行业在我国市场化时间较短,内控体系尚未成熟,为此本文将根据影院行业的发展历程,探讨其内部控制体系及现有的问题,旨在寻找适合中国影院行业内部控制更好发展的措施建议。
本文首先针对影院行业的历史和特点,整理与影院内部控制相关的国内文献,并在 COSO提出的内控框架五个要素的基础上,根据我国影院行业目前的状况,分析影院行业存在的问题及其原因,再以万达电影院线股份有限公司为具体研究对象,针对其内部控制中人力资源管理和资产管理不够规范、风险控制力度不强等缺陷提出相应的改进措施,并指出了未来影院行业内部控制的发展思路和可能存在的问题,最后对其进行了总结和展望。希望对万达电影内部控制的研究能为其他影院提供一定的参考。

关键词:影院行业;内部控制;万达电影

目  录
摘  要I
AbstractII
一、绪论1
(一)研究背景和研究意义1
(二)内部控制相关理论2
二、影院行业内部控制基础情况分析4
(一)影院行业内部控制现状4
(二)万达电影公司整体情况5
三、万达电影公司内部控制缺陷分析5
(一)控制环境缺陷分析5
(二)风险评估缺陷分析6
(三)控制活动缺陷分析7
(四)监督缺陷分析8
(五)信息与沟通缺陷分析8
四、万达电影公司内部控制体系改进措施8
(一)内控控制的改进措施8
(二)万达电影公司内部控制业务层面改进措施9
(三)风险管理改进措施11
五、总结与展望12
(一)总结12
(二)展望13
文献

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