收藏到会员中心

文档题目:

关于青岛上市公司年报的分析—基于内部控制信息披露研究

关于青岛上市公司年报的分析—基于内部控制信息披露研究
上传会员: tangjinyian
提交日期: 2023-07-07 14:30:42
文档分类: 会计学
浏览次数: 2
下载次数: 0
下载地址: 点击标题下载 关于青岛上市公司年报的分析—基于内部控制信息披露研究 (需要:60 积分)  如何获取积分?
下载提示: 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
文档介绍: 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
文档字数: 9592
关于青岛上市公司年报的分析—基于内部控制信息披露研究
摘    要
内部控制是防范和控制企业经营风险的重要手段,内部控制信息披露对于信息使用者了解企业内部控制体系的设计情况和运行效果至关重要。本文选择青岛市上市公司作为研究对象,根据其2020年年报以及内部控制评价报告内容,对其内部控制信息披露现状、问题以及原因进行分析,并提出相应的改进措施。

关键词:内部控制;信息披露;青岛市上市公司


目  录
1.引言3
  1.1选题背景及意义3
     1.1.1选题背景3
     1.1.2选题意义3
  1.2文献综述5
     1.2.1国外文献综述5
     1.2.2国内研究综述5
  1.3研究方法6
2.青岛市上市公司内部控制信息披露现状6
2.1上市公司内部控制信息披露主体及内容6
2.2内部控制信息披露质量情况及披露程度分析7
3.青岛市上市公司内部控制信息披露的问题7
3.1内部控制评价报告整体披露程度低7
3.2具体缺陷披露不够积极主动8
3.3内部控制评价信息披露流于形式8
3.4内部控制评价制度不科学8
4.内部控制信息披露问题的原因分析9
4.1制度层面9
4.2企业层面9
4.3中介机构层面9
4.4自主性披露层面10
5.思考与建议10
5.1研究启示10
5.2政策建议11
文献

(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载)

热门文档下载

相关文档下载

上一篇小企业特点及其会计制度探讨 下一篇企业财务风险的成因及防范措施

相关栏目

最新文档下载

推荐文档下载